Qingdao Kotai Ciężki Przemysł Maszyna Co., Ltd.
+86-0532-86109285

Najbardziej wszechstronny przewodnik po operacjach zgodności dla amerykańskich firm, samouczek rejestracyjny w wysokości 114 USD dla amerykańskich firm

Sep 07, 2024

1, który musi zarejestrować amerykańską firmę
Prowadząc transgraniczny handel elektroniczny i handel zagraniczny, czasami stwierdzamy, że wiele platform ma wiele ograniczeń dotyczących firm kontynentalnych. Wiele platform ustanowiło wiele ograniczeń dotyczących rejestracji rachunków dla firm w różnych krajach, a niektóre z nich nawet wyraźnie ograniczają lub nie pozwalają firmom w chińskim kontynencie. Na przykład Stripe, ShopifyPayment, Wayfair, Tiktok i inne platformy w regionie USA
Przekonasz się, że zarejestrowanie lokalnej platformy e-commerce, to znaczy lokalny sklep z amerykańską firmą będzie miało znacznie wyższy autorytet, umożliwiając wykonanie większej liczby operacji i ubieganie się o więcej kategorii.
Kiedy po raz pierwszy zacząłem budować niezależną stronę internetową, stwierdziłem, że firmy kontynentalne nie mogły zarejestrować Stripe, a PayPal zarejestrowany przez firmy kontynentalne nie były bardzo stabilne, co ułatwia blokowanie. Krótko mówiąc, istniało wiele ograniczeń, więc postanowiłem zarejestrować amerykańską firmę do obsługi niezależnej strony internetowej ~
Nawiasem mówiąc, zarejestrowałem lokalny sklep Amazon w amerykańskiej firmie
Odkryłem, że Amazon, który jest zarejestrowany w amerykańskiej firmie, ma nieodłączne zalety. Będąc blisko wody i przewagę w pierwszym miesiącu, ma najniższy wskaźnik zawieszenia na rachunku dla amerykańskich firm, mniej niż 1%, podczas gdy inne firmy mają wysoką wskaźnik do 20%. Czas ubiegania się o konto Amazon jest stosunkowo krótki, co ułatwia przegląd. Możesz ubiegać się o katalogi, których chińskie firmy nie mogą sprzedawać, takie jak biżuteria, która jest uważana za priorytet dla lokalnych klientów. Ponadto klienci mają większe zaufanie do amerykańskich firm, a zasady platformy również przechylą się w kierunku lokalnych przedsiębiorstw.
2, Korzyści z rejestracji amerykańskiej firmy
01. Zalety podatkowe
Niektóre stany, takie jak Nevada, Delaware i Oregon, mają niższe stawki podatkowe i mniej podatków. W przypadku firm działających w Stanach Zjednoczonych są one zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych i muszą tylko płacić regularne opłaty roczne.
02. Nazwa wolności firmy
Zarejestrowanie firmy w Stanach Zjednoczonych pozwala wybrać unikalną nazwę firmy, która nie jest ograniczona przez zakres biznesowy lub region.
03. Zaufane przez konsumentów
Amerykańskie firmy są bardziej zaufane przez amerykańskich konsumentów, a klienci mają tendencję do priorytetu swoich produktów podczas zakupów; Jednocześnie nowo zarejestrowane konta są również łatwo popychane, co w pewnym stopniu mogą pomóc zwiększyć sprzedaż sprzedawców.
04. Niska szybkość zamknięcia
Otwarcie sklepu Amazon za pośrednictwem amerykańskiej firmy może otrzymać więcej wsparcia politycznego, w tym niższe prowizje, ryzyko zawieszenia konta i zasady ograniczenia kategorii. Stopa zamknięcia rachunków stosowanych przez firmy amerykańskie wynosi mniej niż 1%
05. Dogodne transgraniczne pobieranie płatności e-commerce
Możesz otworzyć rachunek Bank of America Reserve za transgraniczne płatności e-commerce. Wypłaty z platformy Amazon i PayPal można za darmo przypisać Bank of America.
06. może dołączyć do bardziej transgranicznych platform e-commerce
Możesz wprowadzić transgraniczne platformy e-commerce, które ograniczają amerykańskie firmy przed wejściem, takie jak Wal Mart, Overstock, Sears itp.
3, czy Amerykanie nie mogą zarejestrować amerykańskich firm
Jest to powszechne nieporozumienie, że obywatele spoza USA lub posiadacze zielonych kart nie są zobowiązani do rejestracji amerykańskiej firmy. Niezależnie od narodowości i tożsamości, każdy może zarejestrować firmę w USA,
4, czy muszę udać się do lokalnego obszaru Stanów Zjednoczonych, aby zarejestrować firmę amerykańską
Kolejnym nieporozumieniem jest to, że zarejestrowana firma musi mieć ludzi w Stanach Zjednoczonych lub Amerykanin musi służyć jako akcjonariusz spółki.
Chociaż niektóre kraje, takie jak Tajlandia, wymagają, aby TAI posiadali 51% akcji, jako kapitalistyczna siła komercyjna, bezpłatny krążenie kapitału i proste i wydajne prawo spółki są podstawą Stanów Zjednoczonych.
Zarejestrowanie amerykańskiej firmy niekoniecznie wymaga rejestracji lokalnej w USA. Możesz złożyć wniosek online, a jeśli nie jesteś w USA lub nie zaznaczasz procesu rejestracji, możesz również znaleźć agencję, która zarejestruje amerykańską firmę w Twoim imieniu.
(Dodaj proces rejestracji firmy, porównaj hiperłącze rejestracyjne proxy)
5, jakie problemy należy wziąć pod uwagę przed zarejestrowaniem amerykańskiej firmy
1. Czy musisz zarejestrować amerykańską firmę, czy nie
Przed zarejestrowaniem amerykańskiej firmy sugeruję uważnie rozważenie, czy jest to naprawdę konieczne. Podobnie jak ktoś, kto widzi innych, którzy robią transgraniczne e-commerce i podąża za nimi, nie ma tyle czasu i energii, aby sobie z tym poradzić, ani nie mogą się tym uporać, a ostatecznie tracą pieniądze.
Próbowałem też tiktok, niezależnych stron internetowych, Amazon itp., Ale później odkryłem, że zrobienie zbyt wiele w tym samym czasie jest po prostu zbyt zajęte, a efekt nie jest dobry. Później skupiłem się na robieniu jednego lub dwóch, a wyniki były w rzeczywistości znacznie lepsze.
A rejestracja amerykańskiej firmy nie jest prostą sprawą, obejmuje wiele kwestii prawnych, podatkowych i finansowych. Jeśli nie znasz środowiska prawnego w Stanach Zjednoczonych lub nie masz profesjonalnego zespołu, który pomoże ci zarządzać, prawdopodobnie napotkasz wiele problemów i ryzyka.
Tak więc sugeruję przeprowadzenie wystarczających badań, zrozumienie twoich potrzeb i celów oraz ocena swoich umiejętności i zasobów przed podjęciem decyzji o zarejestrowaniu amerykańskiej firmy. Jeśli uważasz, że jest to konieczne i dokonałeś wystarczających przygotowań, nie jest za późno, aby rozważyć rejestrację. Jeśli jednak po prostu ślepo przestrzegasz trendu lub brakuje mu jasnego zrozumienia twojej faktycznej sytuacji, nadal sugeruję, abyś zastanowił się dwa razy przed działaniem. W końcu przedsiębiorczość nie jest łatwa i należy podejść do niego ostrożnie.
2. Ile wiesz o przepisach, przepisach i politykach podatkowych amerykańskich firm
Podczas rejestracji niektórzy ludzie mogą czuć, że i tak nie zamierzają uzyskać dochodu od tej firmy, więc podatek wynosi zero, więc są bardziej swobodne przy wyborze państwa do rejestracji, takiej jak Kalifornia, ponieważ w Kalifornii jest niewielka liczba chińskich i chińskich! Nie zdawali sobie jednak sprawy, że oprócz podatku dochodowego od osób prawnych związanych z dochodami i zyskami, w Stanach Zjednoczonych istnieje specjalny podatek: podatek franczyzowy. Jest to równoznaczne z działaniem lokalnym (nawet jeśli nie ma dochodu ani zysku) i płacenie podatków władzom lokalnym.
Na przykład w Kalifornii wynosi coroczny podatek franczyzowy w wysokości 800 USD. Niektórzy sprzedawcy, którzy rejestrują firmy w Stanach Zjednoczonych bez dochodu lub zysku, nadal muszą płacić podatek w wysokości 800 USD, co jest marnotrawstwem pieniędzy.
W Stanach Zjednoczonych jest 50 stanów, z których każdy ma znacznie różne polityki podatkowe! Za niskimi opłatami rejestracyjnymi mogą znajdować się wysokie wydatki na utrzymanie, a także podatki lokalne i federalne. Amerykańskie firmy muszą również płacić oficjalne opłaty i roczne opłaty z audytu, które bardzo różnią się od tych w Chinach.
Oczywiście tego tematu nie można wyjaśnić zaledwie kilkoma słowami. Później opracuję przepisy, przepisy i polityki podatkowe amerykańskich firm.
3. Konieczny jest staranne wybór formy firmy
LLC jest najczęstszą formą spółki w Stanach Zjednoczonych, która może uniknąć podwójnego podatku i odpowiedzialności akcjonariuszy, więc wiele osób decyduje się na rejestrację LLC. LLC ma wiele zalet, ale jest to tylko forma firmy, a nie forma raportowania podatkowego.
Jeśli zdecydujesz się zgłosić podatki jako zwykła firma C-CORP, zadeklaruj podatek od osób prawnych. Jeśli istnieją dywidendy, zadeklaruj podatek osobowy.
Jeśli zdecydujesz się złożyć podatki jako przedsiębiorstwo partnerskie, przejdzie ono do raportowania podatków akcjonariuszy. Akcjonariusze z kontynentu muszą zarejestrować amerykański numer podatkowy, aby złożyć podatki USA. Jeśli nie jest oznaczony, zakłada się, że jest to przedsiębiorstwo partnerskie.
Tak więc, jeśli zdecydujesz się zarejestrować LLC, powinieneś zwrócić uwagę na wybranie odpowiedniego formatu raportowania podatkowego podczas składania podatków. Niektóre osoby nie zwracały na to uwagi, co spowodowało penetrację przedsiębiorstw partnerskich do indywidualnych raportów podatkowych oraz potrzeby zarejestrowania osobistego numeru podatkowego.
4. Jakie dokumenty są zobowiązane do zarejestrowania amerykańskiej firmy
Wymagane dokumenty do zarejestrowania amerykańskiej firmy są stosunkowo proste
1. Wybierz odpowiedni typ firmy i przygotuj trzy angielskie nazwy firm, aby upewnić się, że nie są one powielane przed użyciem
2. Zapewnij kopie paszportów lub kart identyfikacyjnych jednego lub więcej akcjonariuszy
3. Wyjaśnij odsetek akcji posiadanych przez każdego akcjonariusza
4. Zarejestrowany adres firmy
5. Zakres biznesowy firmy
6, Wybór typów firm w Stanach Zjednoczonych
1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)
Limited Liability Company (LLC): LLC to firma hybrydowa, która może cieszyć się korzyściami podatkowymi jako indywidualna firma i ochrona prawna jako spółka. Zalety to niższe koszty, ograniczona odpowiedzialność i zachęty podatkowe.
2. Corporation (skrócona jako firma typu c)
Spółka typu C jest niezależnym podmiotem prawnym, w którym akcjonariusze i spółka są opodatkowani osobno, zapewniając wysoką elastyczność i ochronę prawną. Zalety to ograniczona odpowiedzialność i zachęty podatkowe, ale koszt jest stosunkowo wysoki i wymaga zgodności z niektórymi przepisami prawnymi.
3. Firma partnerska
Partnerstwo to spółka wspólnie własnością i obsługiwana przez dwie lub więcej osób, z wszystkimi dochodami i długami dzielonymi przez partnerów. Zaletą jest tanie i wspólne ryzyko, ale wymaga wspólnego podejmowania decyzji z partnerami.
4. S korporacja
Firma typu S jest specjalnym rodzajem spółki typu C, w której akcjonariusze i spółka wspólnie płacą podatki i korzystają z wysokich świadczeń podatkowych i ochrony prawnej. Zalety to ograniczona odpowiedzialność i zachęty podatkowe, ale należy spełnić pewne warunki, takie jak liczba i tożsamość akcjonariuszy.
5. Sole Furtietorship
Firma osobista odnosi się do firmy należącej i obsługiwanej tylko przez jedną osobę, z wszystkimi dochodami i długami należącymi do jednostki. Zalety są niskie i niskie trudności, ale odpowiedzialność i ryzyko ponoszą również osoby.
Chociaż nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, w oparciu o moje zrozumienie, LLC (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest dobrym wyborem dla małych zespołów. Zaletą LLC jest to, że nie ma on ograniczeń dotyczących narodowości ani tożsamości akcjonariuszy, a nawet cudzoziemcy mogą dołączyć. Jest bardzo odpowiednia dla jednej osoby lub dwóch lub więcej partnerów, aby się zarejestrować i działać razem.
Jeśli planujesz otworzyć sam LLC, aspekt podatkowy będzie stosunkowo prostszy. Musisz tylko ukończyć deklarację podatku dochodowego i podatku od samodzielnego zatrudnienia przed 15 kwietnia każdego roku. Ale jeśli jest to LLC otwarta razem przez dwóch lub więcej partnerów, przetwarzanie podatkowe będzie bardziej skomplikowane. Dlatego przy rejestracji, jeśli warunki na to pozwolą, zaleca się wybór tylko jednego akcjonariusza jak najwięcej, co może uprościć późniejszy proces zarządzania podatkiem.
7, gdzie należy zarejestrować amerykańskie firmy w 50 stanach Stanów Zjednoczonych
W Stanach Zjednoczonych istnieje w sumie 50 stanów, z których każdy ma własne przepisy prawne i metody zarządzania. Podatki państwowe, opłaty za zarządzanie i czasy przetwarzania różnią się w zależności od stanu. Jeśli zarejestrujesz firmę w każdym stanie, aby się uczyć i zrozumieć, prawdopodobnie nie będziesz w stanie odwrócić mózgu. Nie martw się, nie musisz się dużo uczyć. Pozwól mi wybrać kilka popularnych stanów rejestracji i przeanalizuję je jeden po drugim dla każdego ~
9 stanów w Stanach Zjednoczonych, które zwalniają podatek dochodowy od osób
Alaska, Floryda, Nevada, New Hampshire, Południowa Dakota, Tennessee, Teksas, Waszyngton, Wyoming
6 stanów w Stanach Zjednoczonych, które zwolnią podatek dochodowy od osób prawnych
Nevada, Teksas, Waszyngton, Ohio, Południowa Dakota, Wyoming
6 stanów w Stanach Zjednoczonych, które są zwolnione z podatku od sprzedaży
Oregon, New Hampshire, Hawaje, Delaware, Montana, Alaska
Jak wybrać stan rejestracyjny dla różnych branż?
Widziałem ten mnemoniczny wcześniej i uznałem, że jest całkiem interesujący
Istnieje pięć stanów: e-commerce Delaware, Heavy Industry Washington, Brand California, lokalna rekrutacja do Kalifornii, Finanse Nowy Jork i stany wolne od podatków
Analiza popularnych stanów rejestracji
Stan Kolorado
Kolorado można powiedzieć, że jest „królem opłacalności” wśród wszystkich stanów w Stanach Zjednoczonych. W porównaniu z innymi stanami opłata rejestracyjna jest stosunkowo niska
Kolorado, jako ważne centrum ekonomiczne w zachodnich Stanach Zjednoczonych, ma nie tylko przyjemne środowisko naturalne i dobrą atmosferę biznesową, ale także zapewnia serię zachęt podatkowych, które zapewniają silne poparcie dla rozwoju przedsiębiorstw.
Zalety Kolorado
1. Niższa stawka podatku dochodowego od osób prawnych
Stawka podatku dochodowego w Kolorado wynosi 4,63%, co znacznie zmniejsza obciążenie podatkowe od firm i zwiększa ich zysk netto. Pozwala to firmie mieć więcej funduszy na reinwestycję i ekspansję działalności.
2. Metoda przypisania pojedynczego czynnika sprzedaży
Kolorado przyjmuje metodę atrybucji pojedynczej współczynnika sprzedaży, w której firma oblicza swoją kwotę podlegającą opodatkowaniu wyłącznie na podstawie sprzedaży w Kolorado. Jest to bardzo korzystne dla firm z dużą liczbą operacji poza państwem, ponieważ unika podwójnego opodatkowania od dochodów biznesowych innych niż Kolorado.
3. Ulgi podatkowe i środki motywacyjne
Colorado oferuje różne ulgi podatkowe i zachęty do zachęcania firm do inwestowania i rozszerzenia działalności w państwie. Na przykład firmy mogą cieszyć się ulgami podatkowymi na badania i rozwój oraz zachęt inwestycyjnych w określonych branżach i regionach, które znacznie obniżają koszty podatkowe.
4. Polityka podatku od sprzedaży
Stawka podatku od sprzedaży w Kolorado wynosi 2,9%, co jest na stosunkowo niskim poziomie wśród wszystkich stanów w Stanach Zjednoczonych. Chociaż samorządy mogą nakładać dodatkowy podatek od sprzedaży, ogólna stawka podatkowa pozostaje konkurencyjna. Ponadto Colorado oferuje korzyści bez podatku dla wielu towarów i usług, takich jak sprzęt produkcyjny i niektóre dostawy rolnicze, co pomaga w dalszym obniżeniu kosztów operacyjnych dla firm.
5. Brak podatku od franczyzy
W przeciwieństwie do niektórych stanów, Kolorado nie nakłada na firmy podatków franczyzowych, co oznacza, że ​​firmy nie muszą płacić dodatkowych podatków za prawo do działania w państwie. To znacznie zmniejsza obciążenie finansowe przedsiębiorstw i zwiększa atrakcyjność działania w Kolorado.
Stan Delaware
Chociaż Delaware jest drugim najmniejszym stanem w Stanach Zjednoczonych pod względem obszaru i ma populację mniejszą niż milion, jego obecność w amerykańskim świecie biznesu jest bardzo silna!
Zalety stanu Delaware
1. Zachęty podatkowe
Delaware nie pobiera państwowego podatku od sprzedaży, a jeśli firma nie działa w Delaware, nie będzie podlegać podatkowi dochodowemu. Jest to niewątpliwie ogromna atrakcja dla firm, które chcą zmniejszyć obciążenie podatkowe. Ponadto akcjonariusze spoza Delaware nie są zobowiązani do płacenia podatku dochodowego osobowego, co zapewnia wielką wygodę firmom na podstawie takich polis podatkowych!
2. Surowy system poufności
Delaware ma ścisłe przepisy dotyczące poufności, a nazwiska i adresy dyrektorów spółki nie muszą być ujawniane w aktach. Oznacza to, że informacje o rzeczywistym kontrolerze są zasadniczo nieprzekraczone, chroniąc prywatność właściciela firmy.
4. Słynne firmy osiedlają się w Delaware jeden po drugim
Delaware rzeczywiście ma silny wpływ na świat biznesu Stanów Zjednoczonych! Ponad połowa amerykańskich spółek giełdowych jest zarejestrowana w Delaware, w tym znani giganci, tacy jak Coca Cola, General Electric, Google, Apple itp.
5. W polu finansowym Delaware stał się miejscem spotkań gigantycznych firm. Dziewięć największych banków w Stanach Zjednoczonych, takich jak JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs itp., Jest tutaj zarejestrowanych.
Możesz zrozumieć Delaware jako amerykańską wersję biura Yuehai Street w dzielnicy Nanshan w Shenzhen. Chociaż obszar jest niewielki, jego wpływ na dziedzinie komercyjnej jest bardzo znaczący!
Stan Nowy Jork
Nowy Jork jest światowym centrum finansowym, z opracowanym transportem i wygodną logistyką, co czyni go bardzo odpowiednim do inwestycji i przedsiębiorczości. Ale w porównaniu z Koshu nazwa firmy jest stosunkowo surowa, a kapitał zarejestrowany ma określoną kwotę, co czyni ją odpowiednią do operacji na miejscu.
1. Zachęty podatkowe: Stan Nowy Jork oferuje atrakcyjne polityki podatkowe dla firm, w tym stosunkowo niskie stawki podatku dochodowego od osób prawnych i zwolnienia z wielu form podatków państwowych.
2. Ochrona prawna: Stan Nowy Jork ma kompleksowy komercyjny system prawny, który zapewnia silną ochronę prawną dla przedsiębiorstw. To środowisko prawne pomaga utrzymać stabilność i legalność operacji biznesowych.
3. Możliwości biznesowe: Stan Nowy Jork znajduje się na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych i jest jedną z największych gospodarek w kraju. W tym stanie możesz uzyskać dostęp do różnych rynków i mieć obfite możliwości biznesowe. Niezależnie od tego, czy Twoja firma zajmuje się finansami, technologią, sztuką, rozrywką czy innymi dziedzinami, stan Nowy Jork oferuje nieograniczony potencjał.
4. Internacjonalizacja: Nowy Jork jest jednym z globalnych centrów finansowych, z wieloma międzynarodowymi bankami i siedzibą korporacyjną.
5. Ekosystem przedsiębiorczości: Stan Nowy Jork ma bogaty ekosystem przedsiębiorczy, w tym inkubatory, inwestorzy i społeczności przedsiębiorcze. Zasoby te mogą pomóc startupom szybko rosnąć i nawiązać kluczowe połączenia.
Stan Nevada
Nevada jest stanem w zachodnich Stanach Zjednoczonych, graniczącej z Kalifornią. Ze względu na unikalne warunki polityczne wielu Chińczyków decyduje się zarejestrować swoje firmy tutaj, co czyni go jednym z popularnych stanów rejestracji firmy w Stanach Zjednoczonych.
Zalety Nevady
1. Dobre środowisko biznesowe (niska początkowa opłata roczna)
2. Nevada nie ma podatku dochodowego od osób fizycznych ani podatku od osób prawnych. Jeśli firma nie działa w Stanach Zjednoczonych, nie musi płacić federalnego podatku dochodowego.
3. Podatek od działalności jest pobierany na podstawie liczby pracowników.
4. Akcjonariusze, dyrektorzy i urzędnicy nie muszą przebywać ani organizować spotkań w Nevadzie, a dyrektorzy nie muszą być akcjonariuszami ani mieszkańcami Stanów Zjednoczonych.
5. Nie ma umowy o dzieleniu się informacjami dotyczącymi usługi wewnętrznej (IRS) (Nevada jest jedyną jurysdykcją w Stanach Zjednoczonych, która nie podpisała „umowy o udostępnianiu informacji” z IRS).
6. Deklaracja jest minimalna, a poufność jest wysoka (o ile nazwa menedżera jest wskazana w dokumencie, inni członkowie mogą pozostać anonimowi). Urzędnicy i dyrektorzy spółek Nevada są chronione przed osobistą odpowiedzialnością za kwestie prawne związane z Spółką.
7. Nevada LLC jest na stałe ważne.
Stan Wyoming
Wyoming znajduje się w zachodnich Stanach Zjednoczonych, z rozległym terytorium i rzadką populacją. Jego unikalne zasoby naturalne sprawiają, że znany jest jako „państwo kowboja”. Jako pierwsze państwo, które wprowadziło mechanizm LLC, jest również jednym z najniższych stanów opodatkowanych w Stanach Zjednoczonych, z zerowym podatkiem dochodowym od osób prawnych, takich jak Nevada i Waszyngton.
Zalety rejestracyjne
1. Niska stawka podatkowa: Wyoming jest znany z niskiej stawki podatkowej, zwalniania państwowego podatku dochodowego od osób prawnych, co jest niewątpliwie ogromną atrakcją dla przedsiębiorstw.
2. Ochrona prywatności: Informacje o tożsamości założycieli i dyrektorów firmy są stosunkowo poufne, znacznie chroniąc prywatność i bezpieczeństwo.
3. Wygodne zarządzanie: Proces rejestracji firmy w Wyoming jest prosty i łatwy w zarządzaniu, co czyni go bardzo odpowiednim dla małych i średnich przedsiębiorstw.
8, jak wybrać agenta
Ponieważ obecnie jestem zaangażowany tylko na rynek amerykański i szeroko korzystałem z amerykańskich firm, szukam wielu informacji o rejestracji amerykańskiej firmy od pewnego czasu. Odkryłem, że większość treści na krajowych platformach społecznościowych jest pisana przez agentów używanych w Chinach, bez praktycznej wiedzy. Zasadniczo chodzi o prowadzenie ich do otwierania amerykańskich firm. Dlatego dzisiaj chciałbym podzielić się moim doświadczeniem w rejestracji kilku amerykańskich firm i znalazłem najtańszy sposób rejestrowania amerykańskich firm online. Uwierz mi, ta metoda rejestracji uratuje cię co najmniej 4000 juanów.
Moja pierwsza amerykańska firma została zarejestrowana z krajowym agentem używanym, a na rynku były ceny od kilku tysięcy do dziesiątek tysięcy. Wybrałem mierną firmę i wydałem prawie cztery tysiące juanów na rejestrację. Jeśli chodzi o gwarancję, nie sądzę, aby jakakolwiek firma może ją zagwarantować, wszystko zależy od szczęścia.
Później, kiedy musiałem zarejestrować drugą amerykańską firmę, czułem, że pierwszy agent nie jest wystarczająco sprawny w łączeniu biznesu. Znalazłem więc zagraniczny agent do zarejestrowania się, a kosztował prawie 3000 juanów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Ponieważ są w Stanach Zjednoczonych, połączenie było stosunkowo gładkie ~
Kiedy zarejestrowałem trzecią firmę, sprawdziłem wiele angielskich materiałów w Google i stwierdziłem, że istnieje wiele zagranicznych agencji rejestracyjnych, które mogłyby bezpośrednio zarejestrować się online. Próbowałem się zarejestrować i otworzyłem Xintiandi. Odkryłem, że firma American LLC może zostać zarejestrowana za co najmniej 139 dolarów, a także zawiera roczną usługę adresu biznesowego, więc nie musisz uzyskać prawdziwego adresu. Ponadto obejmuje również roczną usługę agenta firmy. Dzisiaj podzielę się z wami moim samouczkiem rejestracyjnym.
Organizacja, w której zarejestrowałem moją amerykańską firmę, to Northwest Reseted Agent, dobrze ugruntowany dostawca usług amerykańskiej agencji, a proces rejestracji jest również bardzo prosty ~
Krok pierwszy, otwórz link https://bit.ly/4dhehvb kliknij, aby rozpocząć rejestrację
Krok 2, Wybierz typ firmy (zwykle typ LLC), wybierz lokalizację rejestracji firmy, wybrałem stan Kezhou, a następnie kliknij kontynuuj
Krok trzeci, Wypełnij nazwę firmy, charakter biznesowy i adres firmy (Northwest zarejestrowany agent podaje bezpłatny adres firmy na pierwszy rok lub możesz wypełnić własny adres USA)
Krok 4, Wypełnij informacje dyrektorów i akcjonariuszy Spółki (można dodać wielu członków firmy lub można dodać jedną osobową spółkę)
Krok piąty, wypełnij dane kontaktowe. Ten kontakt może być przedstawicielem prawnym lub kimś innym, a adres może być adresem krajowym. Zwykle wypełniamy własne informacje przedstawiciela prawnego.
Krok 6, wypełnij zarejestrowany e -mail i hasło
Krok siódmy, dodatkowe usługi, opcjonalne lub nie, dokładnie rozważ wymagania
Ostatnim krokiem jest płatność, którą można dokonać za pomocą karty kredytowej. Zarejestrowałem się w Koshu za 114 USD ~
Otrzymano e -mail z zamówieniem
Po przesłaniu zgodnie z wymaganiami prosimy o cierpliwość i zaloguj się na platformie w dowolnym momencie, aby monitorować postęp aplikacji. Jeśli masz jakieś pytania, wyślij im e -mail, a odpowiedzą w godzinach pracy w Stanach Zjednoczonych.
9, jaki jest roczny koszt utrzymania dla firmy amerykańskiej
1. Jak utrzymać swoją amerykańską firmę
Terminowa coroczna przegląd: Zapewnij, że roczny przegląd firmy jest przeprowadzany na czas, aby uniknąć niepotrzebnych grzywien.
Podatki płacą: płacić podatki federalne i stanowe na czas i utrzymuj dobry dokumentacja kredytowa.
Zaktualizuj informacje o firmie: aktualizuj adres firmy, członkowie zarządu i inne informacje w celu zachowania dokładności.
2. Coroczny przegląd
Coroczny audyt spółek amerykańskich odnosi się do wymogu odpowiednich organów regulacyjnych w Stanach Zjednoczonych, aby spółki w USA przeprowadziły kolejne coroczne inspekcje i wnioski podatkowe w celu zapewnienia zgodności operacji spółki i przejrzystości jej sytuacji finansowej.
Coroczna inspekcja jest niezbędną procedurą rejestracji firmy, z głównym celem przekazywania sprawozdań finansowych i innych informacji do rządu stanowego, aktualizacji licencji biznesowej firmy i innych dokumentów.
Roczne opłaty z inspekcji różnią się w różnych stanach, głównie w zależności od standardów ładowania rządu stanowego i wielkości firmy. Ogólnie rzecz biorąc, roczna opłata za inspekcję wynosi od 50 do 200 USD. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko opłata podstawowa, a jeśli firma ma inne specjalne wymagania lub dodatkowe usługi, opłata może odpowiednio wzrosnąć.
Na przykład w Kalifornii konieczne jest złożenie rocznego oświadczenia informacyjnego i płacenie co najmniej 800 USD podatku franczyzowego każdego roku. Niezależnie od tego, czy firma działa w Kalifornii, czy nie, należy zapłacić tę opłatę.
3. Deklaracja podatkowa
Firmy amerykańskie są zobowiązane do składania raportów podatkowych odpowiednim agencjom, które obejmują informacje na temat podatku dochodowego lub innych podatków na cały rok poprzedniego roku podatkowego. Raportowanie podatkowe są zwykle podzielone na dwie części, podatki federalne należy przekazać IRS, podczas gdy podatki państwowe muszą zostać przekazane rządowi państwa/terytorium, w którym się mieszka. Jeśli płatne podatki są większe niż obliczona kwota podatkowa, można uzyskać zwrot podatku.
Istnieją znaczące różnice między systemem deklaracji podatkowej w Stanach Zjednoczonych a systemem raportowania podatkowego naszego kraju. W Stanach Zjednoczonych, bez faktur i ścisłych wymagań rachunkowości, firmy muszą składać deklarację podatkową tylko raz w roku. Ten system deklaracji samodzielnie pozwala firmom decydować o wysokości podatku do zadeklarowania, ale po odkryciu uchylania się od podatków będą one stawić czoła bardzo poważnym karom.
W przypadku zarejestrowanych amerykańskich firm, które nie działają w Stanach Zjednoczonych lub nie mają stosunków handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, nie muszą przechowywać rachunków ani płacić podatków, ale muszą składać zerowe zwroty. Deklaracja zerowa jest specjalną metodą leczenia podatkowego, która ma zastosowanie do sytuacji, w których nie wygenerowano dochodu podlegającego opodatkowaniu. Należy jednak pamiętać, że wybranie zerowej deklaracji nie oznacza, że ​​nie ma potrzeby zwracania uwagi na kwestie podatkowe, ponieważ jeśli firma zajmuje się działalnością biznesową w przyszłości, biuro podatkowe ma prawo zażądać przeglądu rachunków firmy.
Ze względu na złożone przepisy podatkowe w Stanach Zjednoczonych nie jest realistyczne składanie podatków całkowicie przez siebie. Tak więc większość przyjaciół, którzy prowadzą działalność w Stanach Zjednoczonych, będzie szukać pomocy księgowej. Do mojego rocznego kontroli i raportowania podatkowego korzystam z Ingstart, który kosztuje 260 USD za zerową deklarację. Co najważniejsze, jest bardzo profesjonalny. Każdy może odpowiedzieć 111 w sekcji komentarzy, aby znaleźć mnie w celu uzyskania zaleceń.
10, jakie podatki muszę zapłacić, aby założyć firmę w Stanach Zjednoczonych
System podatkowy amerykańskich spółek można podzielić na podatek federalny, podatek stanowy i podatek lokalny. Odpowiednik z podatkami krajowymi i lokalnymi w Chinach.
Według rodzajów podatków można je podzielić na: podatek dochodowy, podatek od sprzedaży, podatek od franczyzy, podatek od wynagrodzenia/podatek od pracy, podatek od aktywów, cła celne itp. Standardy i rodzaje spółek różnią się w każdym stanie, co skutkuje różnymi podatkami.
Podatki, które firmy krajowe w Stanach Zjednoczonych powinny zapłacić::
Federalny podatek dochodowy: podatek, który wszystkie firmy w Stanach Zjednoczonych muszą płacić, obliczone na podstawie rentowności Spółki;
Podatki państwowe i lokalne: każde państwo ma własną politykę podatkową, a firmy muszą przestrzegać lokalnych przepisów podatkowych i płacić odpowiadające podatki państwowe i lokalne;
Podatki od pracodawców: podatki te obejmują podatki ubezpieczenia społecznego i podatki ubezpieczenia medycznego, które pracodawcy są zobowiązani do zapłaty rządom federalnym i stanowym;
Podatek od sprzedaży: jeśli firma sprzedaje produkty lub świadczy usługi, może być konieczne zapłacenie podatku od sprzedaży, a stawka podatku od sprzedaży różni się w zależności od stanu;
Podatek od nieruchomości: Spółka jest zobowiązana do płacenia podatku od nieruchomości od nieruchomości, sprzętu i innych posiadanych aktywów;
Podatek od aktywów: Z powodu niezależnego rozwoju polityk pobierania podatków od aktywów według każdego państwa w Stanach Zjednoczonych podatek od aktywów nakładany przez każde państwo nie jest taki sam;
Inne podatki: w zależności od konkretnych wymogów lokalizacji firmy, można również wymagać zapłaty innych rodzajów podatków, takich jak podatek od pracy, podatek od licencji itp.
Rządy federalne, stanowe i lokalne w Stanach Zjednoczonych wdrażają dokładny system podziału podatków w oparciu o podział uprawnień i obowiązków. Rządy federalne i stanowe przepisują osobno, podczas gdy podatki lokalne są określane przez państwa.
Tymczasem w Stanach Zjednoczonych jurysdykcja podatkowa cieszy się rząd federalny, 50 stanów, Dystrykt Kolumbii oraz lokalne powiaty i miasta. Trzy poziomy opodatkowania są oddzielone i zarządzane osobno, z różnymi jurysdykcjami podatkowymi i definicjami dochodu podlegającego opodatkowaniu i dystrybucji dochodu.
Proces zgłaszania podatków w Stanach Zjednoczonych może być rzeczywiście tak skomplikowany jak labirynt. Nie bój się, jedno jest pewne, bez względu na podatki płacisz, Twoja firma będzie opłacalna i nie stracisz pieniędzy z powodu podatków, w przeciwnym razie nie będzie nikogo, kto mógłby zarejestrować amerykańską firmę.
11, czy muszę ubiegać się o numer podatkowy EIN
1. Co to jest ein
EIN (numer identyfikacyjny pracodawcy) to numer identyfikacyjny pracodawcy wydany przez US Revenue Service (IRS), który jest federalnym numerem podatkowym spółki.
2. Czy muszę ubiegać się o numer podatkowy EIN
Po złożeniu firmy nie jest konieczne ubieganie się o numer podatkowy EIN. Istnieje jednak wiele zastosowań numeru podatkowego EIN, takich jak ubieganie się o konto Stripe lub inne platformy e-commerce USA, z których większość wymaga numeru podatkowego EIN. Moją osobistą sugestią jest zastosowanie jak najwcześniej, w przypadku wszelkich nieprzewidzianych okoliczności.
3. Jak ubiegać się o numer podatkowy EIN
Wniosek o numer podatkowy EIN jest w rzeczywistości bezpłatny, ale musisz przejść na stronę IRS, aby wypełnić formularz. Cudzoziemcy muszą również zadzwonić, aby złożyć wniosek.
Koszt ubiegania się o numer podatkowy EIN za pośrednictwem Northwest zarejestrowanego agenta wynosi 200 USD. Witryny zlecone na zewnątrz, takie jak Fiverr, oferują tańsze ceny, około $ 20-50, ale należy wybrać ten, który może podać list potwierdzający.
Ogólnie rzecz biorąc, ubieganie się o EIN za pośrednictwem proxy jest wygodniejsze i niezawodne. Nie zaleca się uzyskiwania liczb EIN za pomocą osobistych środków na niektórych stronach internetowych, ponieważ te strony często używają szarych metod do uzyskania liczb EIN, co ostatecznie może prowadzić do zamknięcia firmy, grzywien i innych problemów.
Zastosowałem się bezpośrednio do agenta Ingstart, było to bardzo proste i szybkie.
4. Jak długo zajmuje zastosowanie EIN
Szybko zastosowałem w tym czasie w 1-2.
12, czym są SSN, ITIN i EIN, a jakie są różnice
W Stanach Zjednoczonych, do celów pobierania podatków, wewnętrzna usługa przychodów wymaga przedłożenia odpowiednich numerów identyfikacyjnych podatkowych przy składaniu federalnych i stanowych formularzy podatku dochodowego. Więc jakie są powszechnie wymienione numery podatkowe SSN, ITIN i EIN? Wiele osób może ich nie zna ~
SSN (numer ubezpieczenia społecznego) - Twoja amerykańska karta tożsamości
SSN to osobisty numer identyfikacyjny przypisany przez rząd USA każdemu obywatelowi i prawemu mieszkańcom. Liczba ta jest używana nie tylko do deklaracji podatkowej, ale także do śledzenia indywidualnych płatności podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Jest również powiązany z indywidualnym kredytem, ​​podobnie jak w przypadku numeru dowodu osobistego w Chinach.
Cel SSN
Raportowanie podatkowe
rachunek bankowy
Ciesz się dobrobytem społecznym
Śledzenie osobistych rekordów kredytowych
SSN jest niezbędny dla każdego osoby mieszkającej i pracy w Stanach Zjednoczonych, ponieważ przebiega przez całe ich życie finansowe i kredytowe w kraju.
ITIN (Identyfikator podatku osobowego) - Twój amerykański podatek „paszport”
ITIN jest numerem podatkowym przypisanym przez IRS do osób niebędących mieszkańcami, obcokrajowcami, ich rodzinami i osobami pozostającymi na utrzymaniu, którzy nie kwalifikują się do SSN. Chociaż posiadanie ITIN niekoniecznie oznacza możliwość legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych lub korzystania z korzyści społecznych, jest to ważne narzędzie dla osób niebędących SSN do składania podatków.
Cel itin
Raportowanie podatkowe
Otwarcie konta bankowego (zaakceptowane przez niektóre banki)
ITIN zapewnia głównie ścieżkę płatności podatkowych dla osób, które nie są uprawnione do uzyskania SSN w Stanach Zjednoczonych, umożliwiając im przestrzeganie wymagań podatkowych USA.
EIN (numer pracodawcy federalny) - Twój amerykański biznes „id”
IN jest również znany jako federalny numer podatkowy. Jest to numer zgłoszenia podatkowego przypisany przez rząd federalny USA do spółki do celów podatkowych. Po zarejestrowaniu amerykańskiej spółki ubieganie się o EIN jest niezbędnym krokiem, ponieważ firma jest niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej, otwierania rachunków bankowych, zatrudniania pracowników, przechodzenia rocznych audytów, złożenia podatków, obsługi operacji importu i eksportu celnego oraz osiedlenia się na krajowych platformach e-commerce w Stanach Zjednoczonych.
Cel EIN
Raportowanie podatków od osób prawnych
Otwórz konto bankowe firmy
Zatrudnienie pracowników
Złóż wniosek o pożyczkę komercyjną
Coroczny przegląd, raportowanie podatkowe, operacje celne itp.
W przypadku obywateli mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi, jeśli zarejestrowali spółkę w Stanach Zjednoczonych, muszą oni zasadniczo ubiegać się o numer podatkowy EIN, w przeciwnym razie nie mogą prowadzić działalności.
13, czy amerykańskie firmy mogą być dereganowane, jeśli już ich nie używają? Jaka jest opłata deregacji
Właśnie zacząłem rejestrować amerykańską firmę u moich przyjaciół, aby założyć firmę, ale później mieliśmy spory. Przestaliśmy prowadzić firmę i przez długi czas nie dbaliśmy o nią. Po badaniu wszędzie dowiedziałem się, że wymagania w każdym stanie są różne, ale pozostaje to samo, że firma musi ukończyć deklarację podatkową i rejestrację roczną przed rozważaniem